Tengo el siguiente caso.
Inicio el año con la 470 con saldo a en el debe, y en el 1T del 303, me sale a pagar pero como tengo bases anteriores para poder compensar, pues hago la correspondiente compensación.
Que asiento tendría que hacer.
477 a 472
4750
??
Gracias.
Contabilidad España: CONTABILIZACION IVA
Moderador: Contabilidad
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Re: CONTABILIZACION IVA
No tienes Bases para compensar, tienes CUOTAS...
la cta que te falta sería una 470 de Iva a Compensar....
Manolo
la cta que te falta sería una 470 de Iva a Compensar....
Manolo
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